Orden de Compra. Nº2914-107-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2914-15-L119"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2914-107-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2914-15-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2914-15-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, Dirección de Salud Municipal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.000.000 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 49635,6
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO CENTRO DE DIALISIS


DESPACHO:   COLON N° 701, DIEGO DE ALMAGRO.
FONO: 052-2449584 -052-449466.
CORREO: SALUD@IMDA.CL
CONTACTO: DANIELLA TRABUCCO TIRADO.
 FAVOR ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACION  LOS DATOS PARA LA CANCELACION DE ESTA.
N° DE CUENTA
BANCO
CORREO
NUMERO DE CONTACTO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGACOMPU
Razón Social SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE
R.U.T. 5.005.493-4
Sucursal MEGACOMPU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos500UnidadGALLETONGALLETON 40 GRS. $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
50193002
Bebidas Infantiles400UnidadJUGO TETRAPACK 200 CC SABER VARIOS LIBRES DE AZÚCAR.JUGO TETRAPACK 200 CC SABER VARIOS LIBRES DE AZÚCAR. $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
50201712
Bebidas de Té10CajaTE EN BOLSA CAJA DE 100 UNIDADESTE EN BOLSA CAJA DE 100 UNIDADES $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de azúcar8kilogramoAZÚCAR GRANULADAAZÚCAR GRANULADA $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
Total Neto $ 261.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.636
TOTAL OC $ 310.876


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.