Orden de Compra. Nº2914-122-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2914-33-L119"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2914-122-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2914-33-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2914-33-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, Dirección de Salud Municipal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 245812,5
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIOSEGUN LO INDICADO EN LAS BASES, SE REQUIERE QUE ESTE SERVICIO SEA REALIZADO EN:
CALLE FRANCISCO SAN ROMAN S/N
POSTA DE INCA DE ORO
INCA DE ORO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cecilia Marcela Matulic Carmona
Razón Social CECILIA MARCELA MATULIC CARMONA
R.U.T. 7.307.203-4
Sucursal Cecilia Marcela Matulic Carmona
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111810
Tanques de almacenamiento de agua1UnidadSERVICIO DE INSTALACION DE ESTANQUE DE AGUA POTABLE EN POSTA DE INCA DE ORO, III REGION, COMUNA DE DIEGO DE ALMAGROVALORES MAS IVA $ 1.293.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.293.750 $ 1.293.750
Total Neto $ 1.293.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.812
TOTAL OC $ 1.539.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.