Orden de Compra. Nº2914-210-SE21 "INSUMOS PARA CES EL SALVADOR, SOL 130 DESDE 2914-16-L121"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2914-210-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CES EL SALVADOR, SOL 130 DESDE 2914-16-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2914-16-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ DE ROSAS 1403, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO, DEPARTAMENTO DE SALUD, 2° PISO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 38907,82
Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ DE ROSAS 1403, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO, DEPARTAMENTO DE SALUD, 2° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO

DESPACHO: COBRESAL N°2428 – EL SALVADOR

FONO: 052- 2449584 – 052-2485387

CORREO: CRISTINAMIRANDAH@YAHOO.COM

SALUD@IMDA.CL

CONTACTO: NATALIA MORENO CARREÑO

FAVOR ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACIÓN LOS DATOS PARA LA CANCELACIÓN DE ÉSTA.

N° DE CUENTA

BANCO

CORREO

NÚMERO DE CONTACTO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Fernando
Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
R.U.T. 76.194.668-4
Sucursal Comercial San Fernando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4UnidadBASURERO CON TAPA DE 20 LITROS. PRESENTAR FOTOGRAFIA. REVISAR BASES ADJUNTAS BASURERO CON TAPA DE 20 LITROS $ 9.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.976 $ 39.976
31211903
Equipo para protección33UnidadESCUDOS FACIALES ANTIEMPAÑO Y ANTISALPICADURA. REVISAR FOTO ADJUNTA. PRESENTAR FOTOGRAFÍA, REVISAR BASES ADJUNTAS ESCUDOS FACIALES ANTIEMPAÑO Y ANTISALPICADURA $ 4.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.802 $ 164.802
Total Neto $ 204.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.908
TOTAL OC $ 243.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.