Orden de Compra. Nº2914-217-CM17 "Galletones para Centro de Dialisis, Sol 315."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2914-217-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Galletones para Centro de Dialisis, Sol 315.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Martínez nº 1403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 43118,334
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

DESPACHO:   COLON N° 701, DIEGO DE ALMAGRO.

FONO: 052-2449584 -052-449466.

CORREO: PAMELAMALUENDAPALTA@GMAIL.COM

SALUD@IMDA.CL

CONTACTO: PAMELA MALUENDA PALTA

 FAVOR ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACION  LOS DATOS PARA LA CANCELACION DE ESTA.

N° DE CUENTA

BANCO

CORREO

NUMERO DE CONTACTO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
2239-23-LP13
Galletas dulces o pastelitos45 (968614) GALLETÓN NUTRABIEN AVENA Y PASAS 45 GR 10 UNIDADES 985614(968614) GALLETÓN NUTRABIEN AVENA Y PASAS 45 GR 10 UNIDADES; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.570 $ 123.570
50181905
2239-23-LP13
Galletas dulces o pastelitos45 (1234299) GALLETÓN NUTRABIEN AVENA Y MANZANA 40 GRAMOS 10 UNIDADES 1260381(1234299) GALLETÓN NUTRABIEN AVENA Y MANZANA 40 GRAMOS 10 UNIDADES; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 231.570
Descuento $ 4.631
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.118
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 270.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.