Orden de Compra. Nº2914-260-SE18 "Insumos Ces El Salvador, Sol 240 DESDE 2914-79-L118"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2914-260-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Insumos Ces El Salvador, Sol 240 DESDE 2914-79-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2914-79-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Martínez nº 1403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 235 del sistema 215.22.04.004.000.00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 7761,5
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de despacho

DESPACHO: COBRESAL N°2428 – EL SALVADOR

FONO: 052- 2449584 – 052-2485387

CORREO: CRISTINAMIRANDAH@YAHOO.COM

SALUD@IMDA.CL

CONTACTO: JESSICA BARRAZA ASTUDILLO

FAVOR ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACIÓN LOS DATOS PARA LA CANCELACIÓN DE ÉSTA.

N° DE CUENTA

BANCO

CORREO

NÚMERO DE CONTACTO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivirsalud
Razón Social VivirSalud Limitada
R.U.T. 76.209.015-5
Sucursal Vivirsalud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general50UnidadJELONET PARAFINADO DE MEDIDAS 10 CMS X 10 CMSCUTICELL CLASSIC 10X10CM, EN CAJAS DE 100UN. BSN. VENCIMIENTO JULIO 2020. ENTREGA 3 DIAS. FLETE INCLUIDO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750
42311527
Vendajes de película transparente5UnidadCAVILON DE 28 MLCAVILON SPRAY 28ML, 3M. VENCIMIENTO MAYO 2020. ENTREGA 3 DIAS. FLETE INCLUIDO $ 5.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100
Total Neto $ 40.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.762
TOTAL OC $ 48.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.