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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2914-345-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FUNDAS CUBRE SILLÓN DIÁLISIS, SOL. 283 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2914-103-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
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R.U.T. |
69.250.500-k |
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Dirección de Facturación |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
40280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | DESPACHO: COLON N°701, DIEGO DE ALMAGRO
CONTACTO: DANIELLA TRABUCCO TIRADO
FONO: 522449584 – 522449466
CORREO: SALUD@IMDA.CL – WILLSON.GUARDIAN@GMAIL.COM
- CENTRODIALISISDDA@GMAIL.COM
“ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACIÓN LOS DATOS PARA
LA CANCELACIÓN DE ESTA”
N° DE CUENTA
BANCO
CORREO
NUMERO DE CONTACTO. |
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Proveedor |
DMC3 |
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Razón Social |
JACINTO ONOFRE ARAYA MACHUCA
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R.U.T. |
6.904.241-4 |
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Sucursal |
DMC3 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42132102
| Cubre camillas | 100 | Unidad | FUNDAS CUBRE SILLÓN DESECHABLE DE COLOR AZUL, PARA UNIDAD DE DIÁLISIS. SE REQUIERE SEÑALAR MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN, REVISAR BASES ADJUNTAS. | FUNDAS CUBRE SILLÓN DESECHABLE DE COLOR AZUL, PARA UNIDAD DE DIÁLISIS. SE REQUIERE SEÑALAR MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN, REVISAR BASES ADJUNTAS. |
$ 2.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 212.000
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$ 212.000
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Total Neto
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$ 212.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.280
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$ 252.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.