Orden de Compra. Nº2914-40-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2914-15-L117"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2914-40-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2914-15-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2914-15-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Martínez nº 1403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 54264
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

DESPACHO:   AV. JUAN MARTINEZ N° 1403, 2° PISO – DIEGO DE ALMAGRO.

FONO: 052-2449584 -0522485387.

CORREO: SOLE_SALUDIEGO@YAHOO.CL   

SALUD@IMDA.CL

CONTACTO: SOLEDAD GONZALEZ NAVARRO.

 FAVOR ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACION  LOS DATOS PARA LA CANCELACION DE ESTA.

N° DE CUENTA

BANCO

CORREO

NUMERO DE CONTACTO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caribean Pharma Ltda
Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA
R.U.T. 76.830.090-9
Sucursal Caribean Pharma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101805
Cotrimazol700UnidadCLOTRIMAZOL CREMA TOPICA AL 1%CLOTRIMAZOL 1% CREMA X 25GR GENÉRICO HOSPIFARMA VALOR X TUBO PLAZO DE ENTREGA:2 DIAS MONTO MINIMO:50.000 VENCE:12-2019 $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
51142121
Diclofenaco100AmpollaDICLOFENACO AMPOLLA DE 75 MG/3MLDICLOFENACO 75MG 3 ML X 100 AMPOLLAS GENÉRICO LABOFAR VALOR X AMPOLLA PLAZO DE ENTREGA:2 DIAS MONTO MINIMO:50.000 VENCE:02-2020 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
51181701
Betametasona400UnidadBETAMETASONA CREMA TOPICA AL 0,5%BETAMETASONA 0,05% CREMA X 15GR GENÉRICO HOSPIFARMA VALOR X TUBO PLAZO DE ENTREGA:2 DIAS MONTO MINIMO:50.000 VENCE:09-2019 $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.600 $ 109.600
Total Neto $ 285.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.264
TOTAL OC $ 339.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.