Orden de Compra. Nº2914-409-SE19 "FORMULARIOS CENTROS DE SALUD, SOL. 414, 294 Y 405"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2914-409-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS CENTROS DE SALUD, SOL. 414, 294 Y 405
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2914-128-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 371 del sistema 215.22.04.001.000.00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 9500
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

DESPACHO: COBRESAL N°2428, EL SALVADOR

CONTACTO: NATALIA MORENO CARREÑO

FONO: 522476773 – 522475704 - 522449584

CORREO: SALUD@IMDA.CL – WILLSON.GUARDIAN@GMAIL.COM

“ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACIÓN LOS DATOS PARA LA CANCELACIÓN DE ESTA”

N° DE CUENTA

BANCO

CORREO

NUMERO DE CONTACTO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresion Digital,Offset,Agendas,Empaste y Merchan
Razón Social IMPRESION DIGITAL E INFORMATICA SPA
R.U.T. 76.556.228-7
Sucursal Impresion Digital,Offset,Agendas,Empaste y Merchan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital100UnidadTARJETONES PACIENTES CRÓNICOS RESPIRATORIOS, REVISAR BASES ADJUNTAS.TARJETONES PACIENTES CRÓNICOS RESPIRATORIOS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
82121503
Impresión digital100UnidadCARNET SALA ERA/IRA. REVISAR BASES ADJUNTAS. CARNET SALA ERAIRA. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
82121503
Impresión digital100UnidadCARNET PERINATAL. REVISAR BASES ADJUNTAS.CARNET PERINATAL $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
82121503
Impresión digital50UnidadCARATULAS FICHAS CLÍNICA, COMO TIPO CUADERNILLO, TAMAÑO OFICIO. REVISAR BASES ADJUNTAS.CARATULAS FICHAS CLÍNICA, COMO TIPO CUADERNILLO, TAMAÑO OFICIO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 50.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.500
TOTAL OC $ 59.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.