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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2914-424-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES PARA DIÁLISIS, SOL. 379 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2914-125-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
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R.U.T. |
69.250.500-k |
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Dirección de Facturación |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
36100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | DESPACHO: COLON N°701, DIEGO DE ALMAGRO
CONTACTO: DANIELLA TRABUCCO TIRADO
FONO: 522449584 – 522449466
CORREO: SALUD@IMDA.CL – WILLSON.GUARDIAN@GMAIL.COM
- CENTRODIALISISDDA@GMAIL.COM
“ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACIÓN LOS DATOS PARA
LA CANCELACIÓN DE ESTA”
N° DE CUENTA
BANCO
CORREO
NUMERO DE CONTACTO. |
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Proveedor |
MEGACOMPU |
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Razón Social |
SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE
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R.U.T. |
5.005.493-4 |
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Sucursal |
MEGACOMPU |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 500 | Unidad | GALLETON TIPO NUTRABIEN CON VENCIMIENTO MAYOR A 1 AÑO. REVISAR BASES ADJUNTAS Y SEÑALAR MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN. | GALLETON TIPO NUTRABIEN 40 GRS. APROX. CON VENCIMIENTO MAYOR A 1 AÑO DESPACHO MINIMO 100.000 NETOS |
$ 380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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Total Neto
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$ 190.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.100
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$ 226.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.