Orden de Compra. Nº2914-424-SE19 "COLACIONES PARA DIÁLISIS, SOL. 379"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2914-424-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2020
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA DIÁLISIS, SOL. 379
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2914-125-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 366 del sistema 215.22.01.001.000.00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 36100
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

DESPACHO: COLON N°701, DIEGO DE ALMAGRO

CONTACTO: DANIELLA TRABUCCO TIRADO

FONO: 522449584 – 522449466

CORREO: SALUD@IMDA.CL – WILLSON.GUARDIAN@GMAIL.COM - CENTRODIALISISDDA@GMAIL.COM

“ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACIÓN LOS DATOS PARA LA CANCELACIÓN DE ESTA”

N° DE CUENTA

BANCO

CORREO

NUMERO DE CONTACTO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGACOMPU
Razón Social SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE
R.U.T. 5.005.493-4
Sucursal MEGACOMPU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos500UnidadGALLETON TIPO NUTRABIEN CON VENCIMIENTO MAYOR A 1 AÑO. REVISAR BASES ADJUNTAS Y SEÑALAR MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN. GALLETON TIPO NUTRABIEN 40 GRS. APROX. CON VENCIMIENTO MAYOR A 1 AÑO DESPACHO MINIMO 100.000 NETOS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 190.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.100
TOTAL OC $ 226.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.