Orden de Compra. Nº2914-52-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2914-17-L120"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2914-52-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2914-17-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2914-17-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.004.000.000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 163020
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO CENTRO DE DIALISIS

DESPACHO:   COLON N° 701, DIEGO DE ALMAGRO.

FONO: 052-2449584 -052-449466.

CORREO: SALUD@IMDA.CL[WU1] 

CONTACTO: DANIELLA TRABUCCO TIRADO.

 FAVOR ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACION  LOS DATOS PARA LA CANCELACION DE ESTA.

N° DE CUENTA

BANCO

CORREO

NUMERO DE CONTACTO.

 


 [WU1]

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio400UnidadSUERO FISIOLÓGICO 1000 ML. BOLSA COLAPSABLE.SOLUCION CLORURO DE SODIO 0,9% 1000 ML ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO. FACTOR EMPAQUE CAJA X 20 LAB. BAXTER. DESPACHO 3 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 80.000 NETO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio800UnidadSUERO FISIOLÓGICO 500 ML. BOLSA COLAPSABLESOLUCION CLORURO DE SODIO 0,9% 500 ML ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO. FACTOR EMPAQUE CAJA X 40 LAB. BAXTER. DESPACHO 3 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 80.000 NETO $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.000 $ 496.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio100UnidadSUERO GLUCOSADO AL 5% 500 ML.SOLUCION GLUCOSADA 5% 500 ML ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO. FACTOR EMPAQUE CAJA X 40. LAB. BAXTERDESPACHO 3 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 80.000 NETO $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
Total Neto $ 858.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.020
TOTAL OC $ 1.021.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.