|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2914-60-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE TIRAS REACTIVAS CLINICA DE DIALISIS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2914-60-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
|
|
R.U.T. |
69.250.500-k |
|
Dirección de Facturación |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
|
Comuna |
Diego De Almagro
|
|
Impuesto |
48450 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ECATCH SPA |
|
Razón Social |
ECATCH SPA
|
|
R.U.T. |
76.960.018-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ECATCH SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41113035
| Tiras o papeles para ensayos químicos | 50 | Frasco | TIRAS REACTIVAS PARA HEMOGLUCOTEST VENCIMIENTO M,AYOR A 18 MESES | |
$ 5.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 255.000
|
$ 255.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 255.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 48.450
|
|
$ 303.450
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.