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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2914-65-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO PARA CENTRO E DIALISIS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2914-85-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
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R.U.T. |
69.250.500-k |
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Dirección de Facturación |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
96613,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTICONVENIO SPA |
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Razón Social |
MULTICONVENIO SPA
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R.U.T. |
77.911.731-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTICONVENIO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131801
| Limpiadores de suelos | 50 | Bidón | LIMPÍAPISOS LAVANDA O PRIMAVERA ENVASE DE 4 LTS APROX | |
$ 3.475,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 173.750
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$ 173.750
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Caja | TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 18 X 200 | |
$ 21.276,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 212.760
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$ 212.760
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12141901
| Cloro Cl | 40 | Unidad | CLORO ANTIHONGOS ENVASE DE GATILLO 500 ML | |
$ 2.769,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.760
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$ 110.760
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47131829
| Productos de limpieza del baño | 8 | Unidad | SOPAPO CON MANGO PARA WC | |
$ 1.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.224
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$ 11.224
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Total Neto
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$ 508.494
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.614
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$ 605.108
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.