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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2915-266-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2915-38-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO QUE PROVEEDOR NO CUMPLE CON OFERTA, ADEMAS DESPUES DE VARIAS OCASIONES INFRUCTUOSAS DE CONTACTARNOS CON EL PROVEEDOR SE DECIDE CANCELAR PARA READJUDICAR A AL SIGUIENTE PROVEEDOR. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2915-38-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
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R.U.T. |
69.250.500-k |
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Dirección de Facturación |
JUAN MARTINEZ 1403, DIEGO DE ALMAGRO |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
71706 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MARTINEZ 1403, DIEGO DE ALMAGRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Leonardo Andres |
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Razón Social |
LEONARDO ANDRES FUENZALIDA FUENTES
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R.U.T. |
16.423.694-3 |
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Sucursal |
Leonardo Andres |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 100 | Unidad | TALONARIO DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS | ALONARIO DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS |
$ 1.887,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 188.700
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$ 188.700
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14111805
| Talones o talonarios | 100 | Unidad | TALONARIOS DE GUIA ENTREGA DE MATERIALES | TALONARIOS DE GUIA ENTREGA DE MATERIALES |
$ 1.887,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 188.700
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$ 188.700
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Total Neto
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$ 377.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.706
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$ 449.106
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.