Orden de Compra. Nº2915-266-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2915-38-L119"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2915-266-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2915-38-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO QUE PROVEEDOR NO CUMPLE CON OFERTA, ADEMAS DESPUES DE VARIAS OCASIONES INFRUCTUOSAS DE CONTACTARNOS CON EL PROVEEDOR SE DECIDE CANCELAR PARA READJUDICAR A AL SIGUIENTE PROVEEDOR.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2915-38-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, Dirección de Salud Municipal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ 1403, DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 71706
Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ 1403, DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leonardo Andres
Razón Social LEONARDO ANDRES FUENZALIDA FUENTES
R.U.T. 16.423.694-3
Sucursal Leonardo Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios100UnidadTALONARIO DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOSALONARIO DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS $ 1.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.700 $ 188.700
14111805
Talones o talonarios100UnidadTALONARIOS DE GUIA ENTREGA DE MATERIALESTALONARIOS DE GUIA ENTREGA DE MATERIALES $ 1.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.700 $ 188.700
Total Neto $ 377.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.706
TOTAL OC $ 449.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.