Orden de Compra. Nº2916-129-AG23 "Materiales y útiles de aseo - UOCT Los Lagos: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2916-144-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2916-129-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales y útiles de aseo - UOCT Los Lagos: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2916-144-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Operativa Control de Tránsito
Razón Social UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
R.U.T. 61.972.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 435
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
R.U.T. 61.972.100-4
Dirección de Facturación Santa Beatriz N°319
Comuna Providencia
Impuesto 67665,65
Dirección de Envío de la Factura Santa Beatriz N°319
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur Ltda.
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mansur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general1UnidadCantidades según documento adjunto, favor revisar.   $ 356.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.135 $ 356.135
Total Neto $ 356.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.666
TOTAL OC $ 423.801


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.877.288-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.075.976-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.