Orden de Compra. Nº2916-180-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria_Materiales de Oficina "
Recuerde que el responsable del pago es Unidad Operativa Control de Tránsito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2916-180-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria_Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Operativa Control de Tránsito
Razón Social Unidad Operativa Control de Tránsito
R.U.T. 61.972.100-4
Dirección de Unidad de Compra Santa Beatríz 319
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 492
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Unidad Operativa Control de Tránsito
R.U.T. 61.972.100-4
Dirección de Facturación Santa Beatríz 319
Comuna Providencia
Impuesto 2142
Dirección de Envío de la Factura Santa Beatríz 319
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios25 (1108379 )ADHESIVO TORRE BARRA 21 GR IMAGIA UNIDAD 1128379(1108379) ADHESIVO TORRE BARRA 21 GR IMAGIA UNIDAD; Código: U372899; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.625 $ 7.625
44122101
2239-4-LP14
Gomas elásticas4 (1108392 )ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR 1128392(1108392) ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR; Código: S589820; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912 $ 912
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas5 (1151960 )LOMO AUTOADHESIVO ADETEC OFICIO ANCHO 10 UNIDADES 1174512(1151960) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC OFICIO ANCHO 10 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.795 $ 2.795
Total Neto $ 11.332
Descuento $ 57
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.142
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.