|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2916-193-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Zapatos de Seguridad UOCT Regiones: 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
José Francisco Campos Retamales |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Unidad Operativa Control de Tránsito
|
|
R.U.T. |
61.972.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
Santa Beatríz 319 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
14269 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Beatríz 319 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luvaly |
|
Razón Social |
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
|
|
R.U.T. |
76.231.391-K |
|
Sucursal |
Luvaly |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111601 2239-9-LP13
| Zapatos de hombre | 1 | | (946070 )ZAPATO TÉCNICO OCTAVIA SEGURIDAD OC 103 N° 37 UNIDAD 962070 | (946070) ZAPATO TÉCNICO OCTAVIA SEGURIDAD OC 103 N° 37 UNIDAD; Código: 100102054; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 29.731,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.731
|
$ 29.731
|
53111601 2239-9-LP13
| Zapatos de hombre | 1 | | (1363844 )ZAPATO TÉCNICO EDELBROCK ED 160 NUMERO 41 PAR 1390354 | (1363844) ZAPATO TÉCNICO EDELBROCK ED 160 NUMERO 41 PAR; Código: 100102077; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 46.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.900
|
$ 46.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 76.631
|
|
Descuento
|
$ 1.533
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.269
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 89.367
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.