Orden de Compra. Nº2916-29-AG24 "Materiales de Aseo UOCT O’HIGGINS: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2916-14-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2916-29-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo UOCT O’HIGGINS: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2916-14-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Operativa Control de Tránsito
Razón Social UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
R.U.T. 61.972.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 82
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
R.U.T. 61.972.100-4
Dirección de Facturación Santa Beatríz 319
Comuna Providencia
Impuesto 29048,72
Dirección de Envío de la Factura Santa Beatríz 319
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general1UnidadDe acuerdo a COTIZACIÓN ADJUNTALa entrega de los materiales no podrá ser en un plazo mayor a siete (7) días, contados desde el envío de la Orden de Compra a través del Portal Mercado Público y la aceptación de la misma por parte del proveedor. $ 142.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.888 $ 142.888
Total Neto $ 142.888
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 29.049
TOTAL OC $ 181.937


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.431.105-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.123.621-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.741.502-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.