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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2916-29-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Aseo UOCT O’HIGGINS: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2916-14-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
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R.U.T. |
61.972.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Santa Beatríz 319 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
29048,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Beatríz 319 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 1 | Unidad | De acuerdo a COTIZACIÓN ADJUNTA | La entrega de los materiales no podrá ser en un plazo mayor a siete (7) días, contados desde el envío de la Orden de Compra a través del Portal Mercado Público y la aceptación de la misma por parte del proveedor. |
$ 142.888,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.888
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$ 142.888
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Total Neto
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$ 142.888
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.000
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IVA 19 %
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$ 29.049
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$ 181.937
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.