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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2916-4-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo UOCT Coquimbo: ORDEN DE COMPRA DE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2916-3-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
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R.U.T. |
61.972.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Santa Beatríz 319 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1185136,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Beatríz 319 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios Amanda |
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Razón Social |
VICTOR ARMANDO BUSTAMANTE SOTELO
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R.U.T. |
10.183.320-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicios Amanda |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Fecha de Inicio 22 de Nov. Ctto tendrá una duración de 24 meses.El precio del contrato $14.845.392, IVA incluido.
Periodo de Dic 2024 a Nov 2025
| Fecha de Inicio 22 de Nov. Ctto tendrá una duración de 24 meses.El precio del contrato $14.845.392, IVA incluido.
Periodo de Dic 2024 a Nov 2025 |
$ 6.237.559,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.237.559
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$ 6.237.559
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Total Neto
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$ 6.237.559
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.185.136
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$ 7.422.695
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.