Orden de Compra. Nº2916-50-AG24 "Materiales de Oficina UOCT Ñuble: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2916-31-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2916-50-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina UOCT Ñuble: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2916-31-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Operativa Control de Tránsito
Razón Social UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
R.U.T. 61.972.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 126
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
R.U.T. 61.972.100-4
Dirección de Facturación Santa Beatríz 319
Comuna Providencia
Impuesto 35141,26
Dirección de Envío de la Factura Santa Beatríz 319
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadMateriales de Oficina de acuerdo a TDR adjuntoDe acuerdo a cotización adjunta $ 184.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.954 $ 184.954
Total Neto $ 184.954
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.141
TOTAL OC $ 220.095


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.045.742-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.045.742-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.283.950-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.773.226-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.