|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2916-63-CC21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-08-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DE IDE 1060323-1- LR20. Compra Coordinada |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1060323-1-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Unidad Operativa Control de Tránsito
|
|
R.U.T. |
61.972.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
Santa Beatríz 319 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
50988,495 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Beatríz 319 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| contacto | Contacto: Hugo Berrios Teléfono:
224213972 Correo: hberrios@mtt.gob.cl |
|
|
Proveedor |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
|
Razón Social |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
|
|
R.U.T. |
96.806.980-2 |
|
Sucursal |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Global | Servicios mensuales contratados, Subsecretaría de Transportes año 2021. | Servicios mensuales contratados, Subsecretaría de Transportes año 2021. |
$ 268.361,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 268.361
|
$ 268.361
|
|
|
Total Neto
|
$ 268.360
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 50.988
|
|
$ 319.348
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.