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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2917-126-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de aseo DESAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
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R.U.T. |
69.210.302-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Buschmann 84 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
52582,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Buschmann 84 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-05-2026 |
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Proveedor |
FCE DISTRIBUCIONES SPA |
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Razón Social |
FCE DISTRIBUCIONES SPA
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R.U.T. |
78.109.855-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FCE DISTRIBUCIONES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 100 | Paquete | Bolsa de Basura 80x110 Cm Impeke x 10 Un | Bolsa de Basura 80x110 Cm Impeke x 10 Un |
$ 1.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.100
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$ 115.100
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47121701
| Bolsas de basura | 150 | Paquete | Bolsa de Basura 50x70 Cm Impeke x 10 Un | Bolsa de Basura 50x70 Cm Impeke x 10 Un |
$ 387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.050
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$ 58.050
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47131502
| Paños de limpieza | 30 | Unidad | Trapero Microfibra 50X70 Cm Con Ojal x 1 Un | Trapero Microfibra 50X70 Cm Con Ojal x 1 Un |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.240
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$ 30.240
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12141901
| Cloro Cl | 80 | Unidad | Cloro Liquido 1 Lt Igenix Tradicional 2.5% | Cloro Liquido 1 Lt Igenix Tradicional 2.5% |
$ 917,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.360
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$ 73.360
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Total Neto
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$ 276.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.582
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$ 329.332
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.