Orden de Compra. Nº2917-164-SE26 "INSUMOS DENTALES PROGRAMA PRÓTESIS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2917-164-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES PROGRAMA PRÓTESIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2917-6-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
R.U.T. 69.210.302-5
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/88 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
R.U.T. 69.210.302-5
Dirección de Facturación Avda. Buschmann 84
Comuna Río Negro
Impuesto 41629
Dirección de Envío de la Factura Avda. Buschmann 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental1Unidad9501000979 UFI GEL HARD MATERIAL REBASADO DURO SET COD. 2210 VOCO ALEMAN9501000979 UFI GEL HARD MATERIAL REBASADO DURO SET COD. 2210 VOCO ALEMAN $ 127.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500
42152502
Baberos dentales5BolsaOFREZCO 6521000712 SERVILLETA IMPERMEABLE ABSORVENTE DESECHABLE 3 CAPAS 100 u. CRANBERRYOFREZCO 6521000712 SERVILLETA IMPERMEABLE ABSORVENTE DESECHABLE 3 CAPAS 100 u. CRANBERRY $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47121701
Bolsas de basura1000UnidadOFREZCO 5971000012 BOLSA PLASTICA TRANSP. 20 x 25 cms. UNIDADOFREZCO 5971000012 BOLSA PLASTICA TRANSP. 20 x 25 cms. UNIDAD $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
42151639
Espátulas dentales70Unidad6701000154 Lápiz Godiva Baja Fusión Kerr Lab Verde unidad KERR6701000154 Lápiz Godiva Baja Fusión Kerr Lab Verde unidad KERR $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100
Total Neto $ 219.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.629
TOTAL OC $ 260.729


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.