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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2917-173-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos dentales Cecosf |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2917-23-L122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
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R.U.T. |
69.210.302-5 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Buschmann N°84 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
30039 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Buschmann N°84 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-04-2022 |
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Proveedor |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
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Razón Social |
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.239.430-6 |
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Sucursal |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 2500 | Unidad | Bolsa transparente de plástico de 20x25 cms aprox. para basurero dental | Bolsa transparente de plástico de 20x25 cms aprox. para basurero dental |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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42152103
| Adhesivos de cubetas de impresión dental | 5 | Unidad | Clearfil AP-X Flow Half A2 1.6 grs | Clearfil AP-X Flow Half A2 1.6 grs |
$ 16.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.100
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$ 83.100
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Total Neto
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$ 158.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.039
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$ 188.139
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.