Orden de Compra. Nº2917-363-SE24 "Insumos de Aseo DESAM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2917-363-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo DESAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2917-38-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
R.U.T. 69.210.302-5
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/232 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
R.U.T. 69.210.302-5
Dirección de Facturación Avenida Alfonso Buschmann N°84
Comuna Río Negro
Impuesto 42154,54
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alfonso Buschmann N°84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131821
Compuestos desengrasantes8BidónREMOVEDOR DE ABRILLANTADOR TREMEX 5LT REMOVEDOR DE ABRILLANTADOR TREMEX 5LT $ 9.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.496 $ 74.496
47131603
Esponjas40UnidadESPONJA VIRUTEX LISA 4UNESPONJA VIRUTEX LISA 4UN $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.760 $ 26.760
47131502
Paños de limpieza150UnidadPAÑO MULTIUSO VIRUTEX ULTRA PRO 40X40 UND PAÑO MULTIUSO VIRUTEX ULTRA PRO 40X40 UND $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.550 $ 38.550
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO DE GENERO 40X35PAÑO DE GENERO 40X35 $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE AEROSOL IGENIX 360CC DESINFECTANTE AEROSOL IGENIX 360CC $ 1.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.360 $ 35.360
47131615
Escobillones20UnidadVIRUTEX ESCOBILLON ECONOMICO TRADICIONALVIRUTEX ESCOBILLON ECONOMICO TRADICIONAL $ 1.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.380 $ 36.380
Total Neto $ 221.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.155
TOTAL OC $ 264.021


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.