Orden de Compra. Nº2917-460-AG25 "Bajalenguas Unidad de Procedimiento"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2917-460-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Bajalenguas Unidad de Procedimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
R.U.T. 69.210.302-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/405 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
R.U.T. 69.210.302-5
Dirección de Facturación Avenida Buschmann N°84
Comuna Río Negro
Impuesto 9737,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Buschmann N°84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AWADMEDICAL LTDA
Razón Social Awad Articulos Medicos LTDA
R.U.T. 76.205.148-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AWADMEDICAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos15CajaBAJALENGUAS ESTERILES CAJA X 100 UDS INSUMOS SEGÚN FICHAS TECNICAS ANEXASBAJALENGUAS ESTERILES CAJA X 100 UDS INSUMOS SEGÚN FICHAS TECNICAS ANEXAS $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250
Total Neto $ 41.250
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 9.738
TOTAL OC $ 60.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.