|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2917-471-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantención preventiva red húmeda Cesfam y Cecosf |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
|
|
R.U.T. |
69.210.302-5 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Buschmann N°84 |
|
Comuna |
Río Negro
|
|
Impuesto |
47112,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Buschmann N°84 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-10-2025 |
|
|
|
Proveedor |
EXTINTORES REAL E.I.R.L |
|
Razón Social |
EXTINTORES REAL ANDRÉS SEGUEL ROMERO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.734.909-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EXTINTORES REAL E.I.R.L |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191603
| Mangueras o boquillas contra incendios | 4 | Unidad no definida | SERVICIO DE MANTENCION DE REDES HUMEDAS, TALLER MOVIL, CERTIFICADO BAJO D.S.44 Y NCh 2056-3268. GARANTIA DE LOS SERVICIOS 12 MESES, PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS, contacto@extintoresreal.cl +56942208085 | SERVICIO DE MANTENCION DE REDES HUMEDAS, TALLER MOVIL, CERTIFICADO BAJO D.S.44 Y NCh 2056-3268. GARANTIA DE LOS SERVICIOS 12 MESES, PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS, contacto@extintoresreal.cl +56942208085 |
$ 61.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 247.960
|
$ 247.960
|
|
|
Total Neto
|
$ 247.960
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.112
|
|
$ 295.072
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.