|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2917-497-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de procedimientos. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2917-178-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
|
|
R.U.T. |
69.210.302-5 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N°277 |
|
Comuna |
Río Negro
|
|
Impuesto |
15561 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N°277 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-12-2009 |
|
|
|
Proveedor |
INTERMED LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM
|
|
R.U.T. |
78.820.110-9 |
|
Sucursal |
INTERMED LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47101501
| Equipo de carbono activado | 1 | Caja | APOSITO CARBON ACTIVADO ACTISORB* PLUS 6,5x9,5cm CAJA X 10 UNIDADES MARCA JOHNSON | APOSITO CARBON ACTIVADO ACTISORB* PLUS 6,5x9,5cm CAJA X 10 UNIDADES MARCA JOHNSON |
$ 81.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.900
|
$ 81.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 81.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.561
|
|
$ 97.461
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.