Orden de Compra. Nº2917-595-SE25 "INSUMOS DENTALES PRÓTESIS "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2917-595-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES PRÓTESIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2917-38-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
R.U.T. 69.210.302-5
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/622 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
R.U.T. 69.210.302-5
Dirección de Facturación Avenida Buschmann N°84
Comuna Río Negro
Impuesto 156921
Dirección de Envío de la Factura Avenida Buschmann N°84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152110
Dispositivos de marcación dental5Caja2581000701 PAPEL ARTIC. HERRADURA BICOLOR CJ. 12 LIB. BECHT DERFLA ALEMAN2581000701 PAPEL ARTIC. HERRADURA BICOLOR CJ. 12 LIB. BECHT DERFLA ALEMAN $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios2Unidad9901000976 FRESON PIMPOLLO DE CARBIDE 251-060 ROJO9901000976 FRESON PIMPOLLO DE CARBIDE 251-060 ROJO $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios2Unidad9901000106 FRESON PIMPOLLO DE CARBIDE 251-060 AZUL 9901000106 FRESON PIMPOLLO DE CARBIDE 251-060 AZUL $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
42151646
Dispositivos protectivos para los dientes1Unidad5241000604 MUESTRARIO DE COLORES TABLILLA DE DIENTES MARCHE 5241000604 MUESTRARIO DE COLORES TABLILLA DE DIENTES MARCHE $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios10Unidad7501000400 LA GOTITA ADH. INSTANT. POMO 2 ml. POXIPOL7501000400 LA GOTITA ADH. INSTANT. POMO 2 ml. POXIPOL $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental25Unidad6901000901 SILICONA CONDENSACION MATERIAL LIVIANA 140 ml. AZUL SPEEDEX COLTENE SUIZA 6901000901 SILICONA CONDENSACION MATERIAL LIVIANA 140 ml. AZUL SPEEDEX COLTENE SUIZA $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental15Unidad6901000900 SILIC. CONDENSACION ACTIVADOR 60 ml. VERDE SPEEDEX COLTENE SUIZA6901000900 SILIC. CONDENSACION ACTIVADOR 60 ml. VERDE SPEEDEX COLTENE SUIZA $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
47121701
Bolsas de basura1000UnidadOFREZCO 5971000012 BOLSA PLASTICA TRANSP. 20 x 25 cms. UNIDADOFREZCO 5971000012 BOLSA PLASTICA TRANSP. 20 x 25 cms. UNIDAD $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
42294512
Protectores oculares o sus accesorios2Unidad2101000380 LENTE PROTECCION TRANSPARENTE CD 2101000380 LENTE PROTECCION TRANSPARENTE CD $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental1Unidad9501000979 UFI GEL HARD MATERIAL REBASADO DURO SET COD. 2210 VOCO ALEMAN9501000979 UFI GEL HARD MATERIAL REBASADO DURO SET COD. 2210 VOCO ALEMAN $ 127.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500
Total Neto $ 825.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.921
TOTAL OC $ 982.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.