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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2917-631-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos dentales JUNAEB |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2917-146-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
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R.U.T. |
69.210.302-5 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Buschmann N°84 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
23294 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Buschmann N°84 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-12-2018 |
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Proveedor |
JUANJH ALBERTO |
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Razón Social |
JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI
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R.U.T. |
76.452.377-6 |
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Sucursal |
JUANJH ALBERTO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121705
| Cajas para material y equipos | 6 | Unidad | Cajas plásticas 25 litros con tapa.
Cantidad: 6 | Cajas plásticas 25 litros con tapa.
Cantidad: 6
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$ 9.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.400
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$ 59.400
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53121705
| Cajas para material y equipos | 8 | Unidad | Caja de plástico de 14 litros con tapa.
Cantidad: 8 | Caja de plástico de 14 litros con tapa.
Cantidad: 8 |
$ 7.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.200
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$ 63.200
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Total Neto
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$ 122.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.294
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$ 145.894
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.