|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2917-7-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pack de tintas 964XL DESAM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
|
|
R.U.T. |
69.210.302-5 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Buschmann N°84 |
|
Comuna |
Río Negro
|
|
Impuesto |
189810 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Buschmann N°84 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-01-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Laser Chile |
|
Razón Social |
LASER CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
78.287.135-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Laser Chile |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12171703
| Tintas | 6 | Pack | O404-PACK DE TINTAS HP 964XL BK/C/M/Y (SKU: 3858) | O404-PACK DE TINTAS HP 964XL BK/C/M/Y (SKU: 3858) |
$ 166.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 999.000
|
$ 999.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 999.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 189.810
|
|
$ 1.188.810
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.