Orden de Compra. Nº2917-71-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2917-9-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2917-71-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2917-9-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
R.U.T. 69.210.302-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/70 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
R.U.T. 69.210.302-5
Dirección de Facturación Avda. Buschmann 84
Comuna Río Negro
Impuesto 13,965
Dirección de Envío de la Factura Avda. Buschmann 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Backline SPA
Razón Social BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA
R.U.T. 76.549.895-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Backline SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111804
Facturas o libros de facturas7Unidad no definidaARRIENDO DE SOFTWARE SGA FARMACIA (TARIFA BASE INCLUYE USUARIOS ILIMITADOS, EMISIÓN DE BOLETAS ELECTRÓNICA, PORTAL DE FACTURACIÓN, MANTENCIÓN, SOPORTE Y ACTUALIZACIONES)ARRIENDO DE SOFTWARE SGA FARMACIA (TARIFA BASE INCLUYE USUARIOS ILIMITADOS, EMISIÓN DE BOLETAS ELECTRÓNICA, PORTAL DE FACTURACIÓN, MANTENCIÓN, SOPORTE Y ACTUALIZACIONES) UF 10,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 73,5000 UF 73,5000
Total Neto UF 73,5000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 13,9650
TOTAL OC UF 87,4650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.