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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2917-85-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Switch Unidad Tic |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
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R.U.T. |
69.210.302-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Buschmann 84 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
39900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Buschmann 84 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-04-2026 |
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Proveedor |
ALEJANDRO EGAS |
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Razón Social |
ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ
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R.U.T. |
7.300.882-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALEJANDRO EGAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43222628
| Módem | 2 | Unidad | SWITCH para el DEASM, modelo D-Link DGS - 1024C, AEEGAS@GMAIL.COM, +226324313, +56989615740, PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS | SWITCH para el DEASM, modelo D-Link DGS - 1024C, AEEGAS@GMAIL.COM, +226324313, +56989615740, PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS |
$ 105.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.900
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$ 249.900
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.