Orden de Compra. Nº
2918-114-SE10
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MATERIALES FERRETERIA DAPMA
"
Recuerde que el responsable del pago es
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2918-114-SE10
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES FERRETERIA DAPMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2918-8-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
X Región - Provincial Palena
Razón Social
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Libertador O'Higgins 242
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Juan Todesco 67
Comuna
Chaitén
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Juan Todesco 67
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO FLORES
Razón Social
SAMUEL EDGARDO FLORES REYES
R.U.T.
3.291.641-4
Sucursal
SUPERMERCADO FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161601
Pernos de anclaje
8
Unidad no definida
pernos grandes
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
31161611
Pernos de sujeción
4
Unidad no definida
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
brocha
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
15121503
Aceite de engranajes
2
Unidad no definida
ACEITE CADENA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
10141503
Herraduras para caballos
2
Unidad no definida
juegos herraduras
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
31162003
Clavos de acabado
128
Unidad no definida
clavos
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.240
$ 10.240
10171605
Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)
89
Unidad no definida
fertilizante - nitrogeno
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.600
$ 35.600
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad no definida
galon carbonileo
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
Conjuntos de manguera de tubería adujada
7
Unidad no definida
manguera 3/4
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
Tuercas de manguera
2
Unidad no definida
abrazaderas
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
Total Neto
$ 80.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 80.890
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.