Orden de Compra. Nº2920-123-C107 "EDUC Nº003"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2920-123-C107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2007
Nombre de la Orden de Compra EDUC Nº003
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE ASEO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra LARRAIN ALCALDE 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna -1
Impuesto 89725,6
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Gonzalez y Olivares Ltda.
R.U.T. 77.106.970-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDesinfectantes domésticosCLORO DEL X 1 LITRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDesinfectantes domésticosVIM EN POLVO $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDesinfectantes domésticosCLORO LIQUIDO BIDON $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadDesinfectantes domésticosOMO TRADICIONAL X 5 KILOS $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
14111703
Toallas de papel24UnidadToallas de papelTOALLA NOVA $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadDesinfectantes domésticosGUANTES DE GOMA VITUTEX $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadDesinfectantes domésticosLIMPIAPISOS POETT X 1LITRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDesinfectantes domésticosDESINFECTANTE LYSOL SPRAY $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
53131608
Jabones5UnidadJabonesJABONES LIQUIDO LE SANCY 1 LITRO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131501
Trapos20UnidadTraposPAÑOS MULTIUSO DANZARINA $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
47131824
Productos de limpieza de ventanas4UnidadProductos de limpieza de ventanasLIMPIAVIDRIOS DE VIDRIO VIRUTEX $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
47131806
Barniz o ceras de muebles10GalónBarniz o ceras de mueblesCERA CREMA ROJA 2 20 KILOS $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000
47131801
Limpiadores de suelos20UnidadLimpiadores de suelosVIRUTILLAS GRUESA VIRUTEX $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
47131824
Productos de limpieza de ventanas10UnidadProductos de limpieza de ventanasLIMPIAVIDRIOS LIQUIDO X 1LITRO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadBarniz o ceras de mueblesLUSTRAMUEBLES CREMA X 1LITRO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 472.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.726
TOTAL OC $ 561.966


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.