Orden de Compra. Nº
2920-123-C107
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EDUC Nº003
"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2920-123-C107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-04-2007
Nombre de la Orden de Compra
EDUC Nº003
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES DE ASEO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMunicipalidad de Juan Fernández
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T.
69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra
LARRAIN ALCALDE 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T.
69.252.300-8
Dirección de Facturación
Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna
-1
Impuesto
89725,6
Dirección de Envío de la Factura
Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Gonzalez y Olivares Ltda.
R.U.T.
77.106.970-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
Desinfectantes domésticos
CLORO DEL X 1 LITRO
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
Desinfectantes domésticos
VIM EN POLVO
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
Desinfectantes domésticos
CLORO LIQUIDO BIDON
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
Desinfectantes domésticos
OMO TRADICIONAL X 5 KILOS
$ 8.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
14111703
Toallas de papel
24
Unidad
Toallas de papel
TOALLA NOVA
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.760
$ 5.760
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
Desinfectantes domésticos
GUANTES DE GOMA VITUTEX
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.480
$ 2.480
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
Desinfectantes domésticos
LIMPIAPISOS POETT X 1LITRO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
Desinfectantes domésticos
DESINFECTANTE LYSOL SPRAY
$ 1.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
53131608
Jabones
5
Unidad
Jabones
JABONES LIQUIDO LE SANCY 1 LITRO
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131501
Trapos
20
Unidad
Trapos
PAÑOS MULTIUSO DANZARINA
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.400
$ 18.400
47131824
Productos de limpieza de ventanas
4
Unidad
Productos de limpieza de ventanas
LIMPIAVIDRIOS DE VIDRIO VIRUTEX
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Galón
Barniz o ceras de muebles
CERA CREMA ROJA 2 20 KILOS
$ 29.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 298.000
$ 298.000
47131801
Limpiadores de suelos
20
Unidad
Limpiadores de suelos
VIRUTILLAS GRUESA VIRUTEX
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Unidad
Productos de limpieza de ventanas
LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO X 1LITRO
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad
Barniz o ceras de muebles
LUSTRAMUEBLES CREMA X 1LITRO
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
Total Neto
$ 472.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.726
TOTAL OC
$ 561.966
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.