Orden de Compra. Nº2920-2-SE20 "CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A."
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2920-2-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-01-2020
Nombre de la Orden de Compra CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2920-29-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra Vicente González 210, Juan Fernández
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205000 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna Juan Fernández
Impuesto 141601,015
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES
Razón Social CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
R.U.T. 95.714.000-9
Sucursal CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1Unidad no definidaServicio de Internet Sector Municipalidad planta, Correspondiente al mes de Diciembre de 2019 de acuerdo a contrato aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°1761 del 08.10.18 de acuerdo al numeral 4 del contrato señalado precedentemente correspondiente al 26.4 UF NETO, Al valor dela UF del 01.12.19 equivalente a $28.229.83.Servicio Internet sector municipal planta mes de Diciembre 2019 presupuesto Municipal vigente. $ 745.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.269 $ 745.269
Total Neto $ 745.268
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.601
TOTAL OC $ 886.869


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.