Orden de Compra. Nº2920-211-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2920-197-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2920-211-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2920-197-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04.001.000.000/215.22.04.000.000.000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna Juan Fernández
Impuesto 57950
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE ENTREGA

Los peumos de peñuela, fundo las tablas, cruce Quintay, Valparaíso. Contactar a Antonieta +56942261533 o Sebastián Córdoba +56947017413

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES JIMENEZ
Razón Social INVERSIONES JIMENEZ SPA
R.U.T. 77.316.878-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES JIMENEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101503
Percheros para abrigos1UnidadPerchero  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
52101508
Felpudos3UnidadGomas limpia pies antideslizantes  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
39111505
Iluminación empotrada6UnidadPaneles LED tipo plafon  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
56101504
Sillas2PackPACK de sillas (4 unidades cada pack) ISO Meeting color negras con esponja. 8 sillas en total.  $ 112.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 305.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.950
TOTAL OC $ 362.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.