Orden de Compra. Nº2920-240-SE24 "Premios 22 de noviembre DESDE 2920-81-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2920-240-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Premios 22 de noviembre DESDE 2920-81-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2920-81-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra Vicente González 210, Juan Fernández
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008.000.000 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna Juan Fernández
Impuesto 504786,11
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Terepaima
Razón Social COMERCIAL TEREPAIMA SPA
R.U.T. 76.947.073-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Terepaima
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151806
Ollas domésticas para cocer al vapor1UnidadListado de productos según numeral 4.1 de las bases administrativastodos los productos solicitados en el listado 4.1 se adjunta cotizacion y detalle $ 813.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 813.139 $ 813.139
43211509
Computadores portátiles tipo Tablet PC1UnidadListado de productos según numeral 4.1.2 de las bases administrativasE-reader Kindle 11va Generación 16gb Mezclilla Con Pantalla De 6 300ppp $ 327.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.731 $ 327.731
53102503
Sombreros1UnidadListado de productos según numeral 4.1.3 de las bases administrativasListado de productos según numeral 4.1.3 $ 1.515.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515.899 $ 1.515.899
Total Neto $ 2.656.769
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 504.786
TOTAL OC $ 3.161.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.