Orden de Compra. Nº
2920-252-SE09
"
RR.PP
"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2920-252-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
RR.PP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMunicipalidad de Juan Fernández
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T.
69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra
LARRAIN ALCALDE 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T.
69.252.300-8
Dirección de Facturación
Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna
Juan Fernández
Impuesto
53530,6
Dirección de Envío de la Factura
Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Mesinox e.i.r.l.
Razón Social
MIREYA DEL ROSARIO ELGUEDA SANTIBANEZ COMERCIAL M
R.U.T.
76.033.952-0
Sucursal
Comercial Mesinox e.i.r.l.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
1
kilogramo
COLA FRIA PARA MADERAS
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
DISCO DE LIJA DE 120 ( 4 PULGADA)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
DISCO DE LIJA DE 50 (4 PULGADAS)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
DISCO DE LIJA DE 100 ( 4 PULGADA)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
60121001
Pinturas
1
Unidad
GALON PINTURA LATEX COLOR BLANCO
$ 11.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
60121001
Pinturas
1
Unidad
GALON PINTURA LATEX COLOR AZUL PIEDRA
$ 11.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
11121610
Maderas duras
10
Unidad
GALON PROTECTOR DE MADERA CERESTAIN COLOR PALO DE ROSA
$ 16.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.000
$ 165.000
42151805
Discos de acabado o pulido
15
Unidad
DISCO ABRASIVO-CEPILLO ONDULADO DE ALAMBRE
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.250
$ 56.250
31161618
Barra roscada
3
Unidad
BARRA DE TARUGO 1/2 PULG.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA DEL 100
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
27112801
Brocas
3
Unidad
BROCA DE MADERA 1/2 PULGADA
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS DE 4 PULGADAS CONDOR
$ 3.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.880
$ 12.880
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA DEL 120
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
Total Neto
$ 281.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.531
TOTAL OC
$ 335.271
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.