Orden de Compra. Nº2920-252-SE09 "RR.PP"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2920-252-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2009
Nombre de la Orden de Compra RR.PP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra LARRAIN ALCALDE 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna Juan Fernández
Impuesto 53530,6
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Mesinox e.i.r.l.
Razón Social MIREYA DEL ROSARIO ELGUEDA SANTIBANEZ COMERCIAL M
R.U.T. 76.033.952-0
Sucursal Comercial Mesinox e.i.r.l.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1kilogramoCOLA FRIA PARA MADERAS  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31191501
Papeles de lija5UnidadDISCO DE LIJA DE 120 ( 4 PULGADA)  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31191501
Papeles de lija10UnidadDISCO DE LIJA DE 50 (4 PULGADAS)  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31191501
Papeles de lija10UnidadDISCO DE LIJA DE 100 ( 4 PULGADA)  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
60121001
Pinturas1UnidadGALON PINTURA LATEX COLOR BLANCO  $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
60121001
Pinturas1UnidadGALON PINTURA LATEX COLOR AZUL PIEDRA  $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
11121610
Maderas duras10UnidadGALON PROTECTOR DE MADERA CERESTAIN COLOR PALO DE ROSA  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
42151805
Discos de acabado o pulido15UnidadDISCO ABRASIVO-CEPILLO ONDULADO DE ALAMBRE  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.250 $ 56.250
31161618
Barra roscada3UnidadBARRA DE TARUGO 1/2 PULG.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
31191501
Papeles de lija10UnidadPLIEGOS DE LIJA PARA MADERA DEL 100  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
27112801
Brocas3UnidadBROCA DE MADERA 1/2 PULGADA  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS DE 4 PULGADAS CONDOR  $ 3.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.880 $ 12.880
31191501
Papeles de lija10UnidadPLIEGOS DE LIJA PARA MADERA DEL 120  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 281.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.531
TOTAL OC $ 335.271


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.