Orden de Compra. Nº2920-275-SE23 "Adquisición de Mobiliario para Oficinas; 2920-88-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2920-275-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Mobiliario para Oficinas; 2920-88-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2920-88-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra Vicente González 210, Juan Fernández
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.999.015.000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna Juan Fernández
Impuesto 633669
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA HG SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA HG SPA
R.U.T. 77.502.366-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA HG SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas1UnidadSillas de oficina y de visita según numeral 4.1 de las bases adjuntas.Sillas de oficina y de visita según numeral 4.1 $ 1.086.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086.300 $ 1.086.300
56101703
Escritorios8UnidadEscritorio para oficina según numeral 4.1.1 de las bases adjuntas.Escritorio para oficina según numeral 4.1.1 $ 136.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.000 $ 1.088.000
56121701
Estantes5UnidadEstantes tipo archivadores, según numeral 4.1.2 bases adjuntas.Estantes tipo archivadores $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000
56121701
Estantes2UnidadMuebles tipo kardex, según numeral 4.1.3 bases adjuntas.Muebles tipo kardex, según numeral 4.1.3 $ 167.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.800 $ 335.800
Total Neto $ 3.335.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 633.669
TOTAL OC $ 3.968.769


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.