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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2920-279-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Maxi sacos - compra ágil: 2920-266-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
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R.U.T. |
69.252.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Vicente González 210, Juan Fernández |
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Comuna |
Juan Fernández
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Impuesto |
125400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicente González 210, Juan Fernández |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OSCAR ZUÑIGA V |
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Razón Social |
OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA
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R.U.T. |
10.020.938-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OSCAR ZUÑIGA V |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24102109
| Portasacos | 150 | Unidad | adquisicion de 150 unidades de maxisacos o big-bag nuevos o usados que no fueran utilizados con harina de pescado u otros productos similares: medidas 90x90x120, cuatro asas, cuerpo tubular, boca abierta, fondo plano, sin impresión, capacidad de carga 1,200 kilos, tela de cuerpo 190gr/m2, factor de seguridad 5,1, (IDELAMENTE ADJUNTAR FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO OFERTADO) | |
$ 4.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 660.000
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$ 660.000
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Total Neto
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$ 660.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.400
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$ 785.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.