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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2920-314-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
memo n° 405-11 Posta de Salud Juan Fernandez |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMunicipalidad de Juan Fernández |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
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R.U.T. |
69.252.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LARRAIN ALCALDE 320 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
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R.U.T. |
69.252.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Vicente González 210, Juan Fernández |
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Comuna |
Juan Fernández
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Impuesto |
21610,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicente González 210, Juan Fernández |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LNX Service |
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Razón Social |
FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY
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R.U.T. |
13.564.079-4 |
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Sucursal |
LNX Service |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43232908
| Programas de desvío o conmutación | 1 | Unidad | ROUTER INALAMBRICO N-WRT 120N | |
$ 39.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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52161535
| Grabadoras digitales | 1 | Unidad | GRABADORA DE VOZ DIGITAL COBY USB CXR190-2GB | |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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44103103
| Tóner | 6 | Unidad | TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON
CARTRIDGE - T082 1N NEGRO 82 | |
$ 6.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.940
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$ 41.940
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43211708
| Trackballs y mouse de computador | 2 | Unidad | MOUSE OPTICO SPEKTRA M- 485 USB | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.800
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$ 5.800
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Total Neto
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$ 113.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.611
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$ 135.351
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.