Orden de Compra. Nº2920-366-C107 "DOM N°083"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2920-366-C107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2007
Nombre de la Orden de Compra DOM N°083
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACION ANTIGUO SANDALITO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra LARRAIN ALCALDE 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna -1
Impuesto 101966,35
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Mercedría Dauden Ferretería
R.U.T. 79.939.630-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex8GalónPinturas de látexLATEX BEIGE CERESITA $ 4.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.280 $ 37.280
31211505
Pinturas aceitosas2GalónPinturas aceitosasOLEO OPACO CAFE MORO CERESITA $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
31211904
Brochas8UnidadBrochasBROCHAS DE 4" DE BUENA CALIDAD $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
31211904
Brochas8UnidadBrochasBROCHAS 3" DE BUENA CALIDAD $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
31211904
Brochas8UnidadBrochasBROCHAS DE 2" DE BUENA CALIDAD $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
31211904
Brochas5UnidadBrochasRODILLO DE ESPONJA DE 10" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
30102904
Postes de madera40UnidadPostes de maderaPALOS DE 2"X3" CEPILLADOS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
46171503
Juegos de cerraduras6UnidadJuegos de cerradurasCERRADURAS BRONCE PULIDO SCANAVINNI $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31162001
Clavos Puntas10kilogramoClavos PuntasCLAVOS PARA INTERNIT $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30141507
Aislamiento de tabla rígida10PlanchaAislamiento de tabla rígidaINTERNIT 5 MM $ 7.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.100 $ 75.100
11121611
Tablero de partículas15PlanchaTablero de partículasMASISA 10 MM $ 11.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.745 $ 170.745
31211506
Pinturas de látex1TinetaPinturas de látexLATEX HABITACIONAL CERESITA BLANCO CON ANTIHONGOS $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
31201602
Pastas1TinetaPastasPASTA MURO $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
31211506
Pinturas de látex1TinetaPinturas de látexMARTELINA $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 536.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.966
TOTAL OC $ 638.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.