Orden de Compra. Nº2920-381-C107 "Memo Int. RR.PP 090/07"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2920-381-C107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Memo Int. RR.PP 090/07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CAMAROTES Y COLCHONES CASA DE HUESPEDES
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra LARRAIN ALCALDE 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna -1
Impuesto 252455,28
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SACI FALABELLA
R.U.T. 90.749.000-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101515
Camas7UnidadCamasCamarote Trancura 1 plaza madera desmontable $ 109.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.120 $ 764.120
49121502
Colchones de espuma14UnidadColchones de espumaColchon Termiflex 1 plaza anatom max $ 40.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.592 $ 564.592
Total Neto $ 1.328.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 252.455
TOTAL OC $ 1.581.167


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.