Orden de Compra. Nº2920-381-SE19 "LUCES ORNAMENTACIÓN DESDE 2920-84-L119"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2920-381-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2019
Nombre de la Orden de Compra LUCES ORNAMENTACIÓN DESDE 2920-84-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2920-84-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra Vicente González 210, Juan Fernández
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna Juan Fernández
Impuesto 204191,1
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor corelltda
Razón Social ELEMENTOS DE ORNAMENTACIONES COMERCIALES LIMITADA
R.U.T. 85.681.200-6
Sucursal corelltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111514
Luces de árboles1UnidadLuces e insumos para ornamentación navideña de plaza de Armas y calle principal.Se oferta todo lo solicitado según bases y se asegura el stock disponible para ella. Valor incluye entrega en puerto en dos días $ 1.074.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.074.690 $ 1.074.690
Total Neto $ 1.074.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.191
TOTAL OC $ 1.278.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.