Orden de Compra. Nº2920-491-CM16 "Material de aseo, Salud sol. 79"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2920-491-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo, Salud sol. 79
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra LARRAIN ALCALDE 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna Juan Fernández
Impuesto 56039,9015
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 150 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: Z311104;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.650 $ 79.650
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS ; Código: Z215420;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.860 $ 107.860
47131615
2239-7-LP12
Escobillones5 (903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD 914778(903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD; Código: Z304444;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.930 $ 5.930
42132102
2239-7-LP12
Cubrecamillas10 (980874) SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA ROLLO 48 METROS 2 UNIDADES 996310(980874) SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA ROLLO 48 METROS 2 UNIDADES; Código: Z283620;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.640 $ 52.640
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas2 (998488) LIMPIAVIDRIO EXCELL LIMPIAVIDRIO MULTIUSO GATILLO 12 X 500 CC 1015742(998488) LIMPIAVIDRIO EXCELL LIMPIAVIDRIO MULTIUSO GATILLO 12 X 500 CC; Código: Z219510;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza20 (1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD 1239886(1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD; Código: Z380724;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl9 (1214595) CLORO DI CLEAN 5 LITROS UNIDAD 1240102(1214595) CLORO DI CLEAN 5 LITROS UNIDAD; Código: Z305220;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.236 $ 16.236
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería3 (1340062) DETERGENTE ULTRA LIQUIDO PARA LAVADORAS AUTOMATICA 5 LT. UNIDAD 1366266(1340062) DETERGENTE ULTRA LIQUIDO PARA LAVADORAS AUTOMATICA 5 LT. UNIDAD; Código: Z436968;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.133 $ 8.133
Total Neto $ 296.429
Descuento $ 1.482
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.040
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 350.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.