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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2920-521-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra SEP 2018-7; EDUCACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMunicipalidad de Juan Fernández |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
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R.U.T. |
69.252.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicente González 210, Juan Fernández |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
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R.U.T. |
69.252.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Vicente González 210, Juan Fernández |
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Comuna |
Juan Fernández
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Impuesto |
43754 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicente González 210, Juan Fernández |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Office Pro |
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Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.178.530-k |
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Sucursal |
Office Pro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121702 2239-4-LP14
| Envases para residuos o forros rígidos | 30 | | (1137191 )PAPELERO DURABLE OPTIMU 18 L UNIDAD 1159196 | (1137191) PAPELERO DURABLE OPTIMU 18 L UNIDAD ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.300
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$ 156.300
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44103504 2239-4-LP14
| Espirales de Encuadernacion | 2 | | (1129252 )ESPIRAL FELLOWES PLASTICO NEGRO 12MM 50 UNIDADES 1151533 | (1129252) ESPIRAL FELLOWES PLASTICO NEGRO 12MM 50 UNIDADES; Código: 5122333121; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.860
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$ 3.860
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60121109 2239-4-LP14
| Blocs de dibujo | 5 | | (1110397 )BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO 7 MM 80 HOJAS 5 UNIDADES 1130397 | (1110397) BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO 7 MM 80 HOJAS 5 UNIDADES; Código: 1142431066; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.184,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.920
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$ 25.920
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14111610 2239-4-LP14
| Cartulina | 50 | | (1007495 )CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA METALICA UNIDAD 1025495 | (1007495) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA METALICA UNIDAD; Código: 8114033026; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 736,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.800
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$ 36.800
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44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 25 | | (1007683 )CORCHETES TORRE 41816 5000 UNIDADES 1025683 | (1007683) CORCHETES TORRE 41816 5000 UNIDADES; Código: 1142336027; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 408,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.200
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$ 10.200
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Total Neto
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$ 233.080
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Descuento
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$ 2.797
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.754
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 274.037
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.