Orden de Compra. Nº2920-521-CM18 "Compra SEP 2018-7; EDUCACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2920-521-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra SEP 2018-7; EDUCACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra Vicente González 210, Juan Fernández
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna Juan Fernández
Impuesto 43754
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
2239-4-LP14
Envases para residuos o forros rígidos30 (1137191 )PAPELERO DURABLE OPTIMU 18 L UNIDAD 1159196(1137191) PAPELERO DURABLE OPTIMU 18 L UNIDAD ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.300 $ 156.300
44103504
2239-4-LP14
Espirales de Encuadernacion2 (1129252 )ESPIRAL FELLOWES PLASTICO NEGRO 12MM 50 UNIDADES 1151533(1129252) ESPIRAL FELLOWES PLASTICO NEGRO 12MM 50 UNIDADES; Código: 5122333121; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.860 $ 3.860
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo5 (1110397 )BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO 7 MM 80 HOJAS 5 UNIDADES 1130397(1110397) BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO 7 MM 80 HOJAS 5 UNIDADES; Código: 1142431066; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.920
14111610
2239-4-LP14
Cartulina50 (1007495 )CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA METALICA UNIDAD 1025495(1007495) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA METALICA UNIDAD; Código: 8114033026; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras25 (1007683 )CORCHETES TORRE 41816 5000 UNIDADES 1025683(1007683) CORCHETES TORRE 41816 5000 UNIDADES; Código: 1142336027; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
Total Neto $ 233.080
Descuento $ 2.797
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.754
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 274.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.