Orden de Compra. Nº2920-73-SE26 "Combustible mes Abril - 30.000 litros"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2920-73-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Combustible mes Abril - 30.000 litros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra Vicente González 210, Juan Fernández
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.47.012.000.000/215.22.08.007.003.000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna Juan Fernández
Impuesto 7371680,61
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ZONA CENTRO (Salida Chañaral - San Antonio)
Razón Social COPEC S.A.
R.U.T. 99.520.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ZONA CENTRO (Salida Chañaral - San Antonio)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1Unidad no definidaADQUISICION DE 30.000 LITEOS DE COMBUSTIBLE PARA LA GENERACION ELECTRICA DEL POBLADO SAN JUAN BAUTISTA - MES DE ABRIL  $ 38.697.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.697.479 $ 38.697.479
78121601
Servicios de flete1UnidadSERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE COMBUSTIBLE HACIA EL PUERTO PARA SU PREVIO EMBARQUE HACIA JUAN FERNANDEZ  $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
Total Neto $ 38.798.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.371.681
TOTAL OC $ 46.170.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.