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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2920-73-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Combustible mes Abril - 30.000 litros |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
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R.U.T. |
69.252.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicente González 210, Juan Fernández |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
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R.U.T. |
69.252.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Vicente González 210, Juan Fernández |
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Comuna |
Juan Fernández
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Impuesto |
7371680,61 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicente González 210, Juan Fernández |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ZONA CENTRO (Salida Chañaral - San Antonio) |
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Razón Social |
COPEC S.A.
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R.U.T. |
99.520.000-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ZONA CENTRO (Salida Chañaral - San Antonio) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE 30.000 LITEOS DE COMBUSTIBLE PARA LA GENERACION ELECTRICA DEL POBLADO SAN JUAN BAUTISTA - MES DE ABRIL | |
$ 38.697.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.697.479
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$ 38.697.479
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE COMBUSTIBLE HACIA EL PUERTO PARA SU PREVIO EMBARQUE HACIA JUAN FERNANDEZ | |
$ 100.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.840
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$ 100.840
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Total Neto
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$ 38.798.319
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.371.681
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$ 46.170.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.