Orden de Compra. Nº2921-11-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2921-9-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2921-11-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2921-9-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.000.000.000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna Juan Fernández
Impuesto 67166,52
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE ENTREGA

Los peumos de peñuela, fundo las tablas, cruce Quintay, Valparaíso. Contactar a Antonieta +56942261533

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSM
Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA
R.U.T. 76.403.662-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre3UnidadOverol con descripción en archivo adjunto  $ 9.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.902 $ 28.902
52121509
Sábanas3KitSabanas con descripción en archivo adjunto  $ 24.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.276 $ 72.276
52121502
Cobertor acolchado o plumón3UnidadCubrecamas con descripción en archivo adjunto  $ 24.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.276 $ 72.276
52121502
Cobertor acolchado o plumón3UnidadCubrecamas con descripción en archivo adjunto  $ 24.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.276 $ 72.276
52121508
Mantas o frazadas6Unidadfrazadas con descripción en archivo adjunto  $ 17.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.778 $ 107.778
Total Neto $ 353.508
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.167
TOTAL OC $ 420.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.