Orden de Compra. Nº2921-6-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2921-10-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2921-6-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2921-10-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.000.000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna Juan Fernández
Impuesto 174291,18
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE ENTREGA

Los peumos de peñuela, fundo las tablas, cruce quintay, Valparaíso. Contactar a Antonieta +56942261533

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STAL SUPPLY
Razón Social STAL SUPPLY SPA
R.U.T. 77.693.589-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STAL SUPPLY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111515
Taladro de mano o empuje1UnidadTaladro inalámbrico 20 V + KIT completo.  $ 110.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.239 $ 110.239
26121636
Cables de alimentación6UnidadAlargadores extensión de electricidad 10 mts tipo zapatilla.  $ 7.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.136 $ 44.136
23231001
Portaherramientas1UnidadCarro porta herramientas.  $ 44.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.356 $ 44.356
27111508
Sierras1UnidadSierra circular eléctrica 7-1/4.  $ 60.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.491 $ 60.491
46181504
Guantes protectores10UnidadPar de guantes multiflex poliéster látex liviano.  $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.650 $ 14.650
46181504
Guantes protectores20UnidadPar de guantes cabritilla.  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320
27111508
Sierras2UnidadSerrucho carpintero 457 mm.  $ 6.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.418 $ 13.418
27112014
Segadora de césped1UnidadDesbrozadora profesional con arnés ergonómico, nivel de ruido bajo.  $ 481.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.331 $ 481.331
27113202
Kit de herramientas para ajustar cojinete1KitKIT de herramientas manuales.  $ 80.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.659 $ 80.659
27113202
Kit de herramientas para ajustar cojinete1KitKIT de herramientas de trabajos básicos.  $ 16.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.121 $ 16.121
27112801
Brocas1KitKIT de broca y puntas para taladro.  $ 33.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
Total Neto $ 917.321
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 174.291
TOTAL OC $ 1.091.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.