Orden de Compra. Nº
2921-75-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2921-8-L119
"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2921-75-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2921-8-L119
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2921-8-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T.
69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Vicente González 210, Juan Fernández
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.004 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T.
69.252.300-8
Dirección de Facturación
Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna
Juan Fernández
Impuesto
36833,495
Dirección de Envío de la Factura
Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trema
Razón Social
TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.128.840-7
Sucursal
Trema
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151602
Bandas para matriz dental
1
Unidad
Ver Bases Administrativas, Punto 3, Ítem 19 - "BANDA MATRIZ ACERO INOX DE 0,05 X 5, DE 3 MTS."
VER ANEXO ADJUNTO
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
42151602
Bandas para matriz dental
1
Unidad
Ver Bases Administrativas, Punto 3, Ítem 20 - "BANDA MATRIZ ACERO INOX DE 0,05 X 7, DE 3 MTS."
VER ANEXO ADJUNTO
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental
1
Unidad
Ver Bases Administrativas, Punto 3, Ítem 24 - "COMPOSITE FOTOCURADO JERINGA COLOR: A1 , Z350 3M USA O EQUIVALENTE"
VER ANEXO ADJUNTO1
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental
1
Unidad
Ver Bases Administrativas, Punto 3, Ítem 27 "COMPOSITE FOTOCURADO JERINGA COLOR: B2 , Z350 3M USA O EQUIVALENTE"
VER ANEXO ADJUNTO
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental
1
Unidad
Ver Bases Administrativas, Punto 3, Ítem 28 - "COMPOSITE FOTOCURADO JERINGA COLOR: B3 , Z350 3M USA O EQUIVALENTE"
VER ANEXO ADJUNTO
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental
1
Unidad
Ver Bases Administrativas, Punto 3, Ítem 29 - "COMPOSITE FOTOCURADO JERINGA COLOR: C2 , Z350 3M USA O EQUIVALENTE"
VER ANEXO ADJUNTO
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
1
Unidad
Ver Bases Administrativas, Punto 3, Ítem 31 - "CONO DE PAPEL , caja Nº 40"
VER ANEXO ADJUNTO
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
42151663
Cuñas o sets odontológicos
1
Unidad
Ver Bases Administrativas, Punto 3, Ítem 33 - "CUÑA DE MADERA, TAMAÑOS SURTIDOS"
VER ANEXO ADJUNTO
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
42152419
Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental
1
Unidad
Ver Bases Administrativas, Punto 3, Ítem 39 - "EUGENOL FC*30 CC"
VER ANEXO ADJUNTO
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
Total Neto
$ 9
Descuento
$ 0
Cargos
$ 193.852
IVA
19
%
$ 36.833
TOTAL OC
$ 230.694
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.